我公司原挂账应付福利费现在不知道如何把这笔账做处理?请大师指点一下!谢谢!

2025-12-17 17:31:35
推荐回答(3个)
回答1:

你说的是挂账应付福利费是指应付福利费借方有余额吧?
也就是挂账的时候
借:管理费用(或生产成本等)
贷:应付职工薪酬-应付福利费
那就支取库存现金处理掉
借:应付职工薪酬-应付福利费
贷:库存现金

回答2:

你现在不要调了。到年底一块调吧,从哪里计提的冲减哪里

回答3:

有满意的回答了,我就省点地方。